Cliza es uno de los Municipios mas grandes del Valle Alto.
Cliza cuenta con 22 Infraestructuras para las Unidades Educativas.
Cliza cuenta con una poblacion de 21,743 (2012).
Juan Limberth Andia es el Honorable Alcalde Municipal de Cliza.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA
Documentación Publicada por Auditoría Interna
Auditoría Interna Gestión 2026
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Informes de Auditoría Interna (Publicado: 3 de Febrero de 2026)
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1.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.pdf
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2.- INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO-GESTIÓN 2025.pdf
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3.- INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO-GESTIÓN 2025.pdf
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4.- INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS-I.D.H 2025.pdf
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5.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL SEGURO ÚNICO DE SALUD-SUS GESTIÓN 2025.pdf
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Auditoría Interna Gestión 2025
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Informes de Auditoría Interna (Publicado: 3 de Febrero de 2025)
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01.- INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GESTION 2024.pdf
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2
02.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.pdf
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3
03.- RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTION 2025.pdf
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4
04.- INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2024.pdf
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05.- INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS IDROCARBUROS -I.D.H. GESTION 2024.pdf
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06.- PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL SEGURO ÚNICO DE SALUD – SUS GESTIÓN 2024.pdf
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07.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO IDH GESTION 2023.pdf
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08.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf
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09.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf
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10.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2023.pdf
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11.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO - GESTION 2023.pdf
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12.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL GAMC 2023.pdf
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13.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL RESGISTRO UNICO PARA LA ADMINITRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL GAMC 2022.pdf
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14.- INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N° CGE-112-2022 Y N° CGE-114-2022.pdf
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15.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2025.pdf
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16.- RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OEPRATIVO ANUAL 2026.pdf
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GAMC-INF-UAI-12-2025 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES AL PERSONAL DE PLANTA, Y CONSULTORES DE LÍNEA DE LA GESTIÓN 2024.pdf
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GAMC-INF-UAI-13-2025 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-IG-0015-24 PARA EL PROYECTO “CONST. UNIDAD EDUCATIVA JULIO HUMEREZ DELGADILLO – CLIZA” – GESTIONES 2024 Y 2025.pdf
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GAMC-INF-UAI-14-2025 INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA – GESTIÓN 2024..pdf
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Auditoría Interna Gestión 2024
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Informes de Auditoría Interna (Publicado: 8 de Febrero de 2024)
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01.- GAMC-INF-UAI-01-2024 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO-GESTION 2023.pdf
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2
02.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL 2023.pdf
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3
03.- GAMC-INF-UAI-02-2024 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2023.pdf
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04.- GAMC-INF-UAI-03-2024 INFORME DE AUDITOR╓A OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACIрN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - I.D.H GESTIрN 2023..pdf
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05.- GAMC-INF-UAI042024 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL I.D.H. GESTIÓN 2022..pdf
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06.- GAMC-INF-UAI052024 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A IDH - GESTIÓN 2021..pdf
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07.- GAMC-INF-UAI062024 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2022..pdf
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08.- GAMC-INF-UAI072024 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (PISI) EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA.pdf
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09.- INFORME DE AUDITORÍA GAMC-INF-UAI082024, RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA) GAM CLIZA.pdf
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10.- GAMC-INF-UAI092024 INFORME DE CONTROL INTERNO RESPECTO AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (PISI) EN EL GAM.pdf
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11.- INFORME DE AUDITORÍA GAMC-INF-UAU1 02024, INFORME DE CONTROL INTERNO RESPECTO AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA REFERENTE A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE.pdf
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12.- GAMC-INF-UAI112024 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021.pdf
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13.- GAMC-INF.UAI122024 INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N° CGE1122022 Y N° CGE1142022.pdf
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14.- RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2025.pdf
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15.- GAMC-INF-UAI-132024 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - RUAT DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA, GESTIÓN 2023..pdf
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16.- GAMC-INF-UAI-142024 INFORME DE AUDITORÍA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARLA MUNICIPAL - RUAT.pdf
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Auditoría Interna Gestión 2023
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Informes de Auditoría Interna (Publicado: 3 de Marzo de 2023)
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01.- GAMC-INF-UAI-01-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf
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2
02.- GAMC-INF-UAI-02-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO - GESTION 2022.pdf
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03.- GAMC-INF-UAI-03-AO-01-2023 INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - I.D.H. GESTION 2022.pdf
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04.- GAMC-INF-UAI-04-AS-01-2023-INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS IDH-GESTION 2021.pdf
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5
05.- GAMC-INF-UAI-05-AS-02-2023 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS I.D.H. 2020.pdf
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6
06.- GAMC-INF-UAI-06-AS-03-2023 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA 2017 A 2021.pdf
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07.- GAMC-INF.UAI-07-AS-04-2023 INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021.pdf
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08.- GAMC-INF.UAI-08-AS-05-2023 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020.pdf
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09.- GAMC-INF-UAI-09-RI-01-2023 INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES N CGE-112-2022 Y N CGE-114-2022.pdf
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10.- GAMC-INF.UAI-10-AC-01-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA GESTION 2022.pdf
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11.- GAMC-INF.UAI-11-AS-06-2023 AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT GESTION 2021.pdf
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12.- GAMC-INF.UAI-12-AS-07-2023 AUDITORIA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL (RUAT) GESTION 2021.pdf
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13.- GAMC-INF.UAI-12-AC-02-2023 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-IG-0011-2022 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION UE VILLA EL CARMEN-CLIZA GESTIONES 2022 Y 2023.pdf
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14.- GAMC-INF.UAI-13-AS-08-2023 AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE APROBACION DE PLANOS DE LOTE, CONSTRUCCION Y OTROS DE LA GESTION 2021.pdf
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Auditoría Interna Gestión 2022
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Informes de Auditoría Interna (Publicado: 1 de Febrero de 2022)
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01.- INFORME DEL AUDITOR SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2021.pdf
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02.- INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTION 2021.pdf
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3
03.- INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS I.D.H. GESTION 2021.pdf
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04.- INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL RUAT GESTION 2021.pdf
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5
05.- AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS RUAT - 2020.pdf
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6
06.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020.pdf
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07.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE ASCPECTOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2019.pdf
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08.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL(REFORMULADO) GESTION 2022.pdf
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09.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL.pdf
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10.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2022.pdf
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11.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023.pdf
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12.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA RUAT GESTION 2019.pdf
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13.- INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2020.pdf
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14.- INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) GESTION 2019.pdf
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15.- GAMC-INF-UAI-11-AC-02-2022 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE APROBACION DE PLANOS DE LOTE, CONSTRUCCION Y OTROS DE LA GESTION 2021.pdf
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16.- GAMC-INF-UAI-12-AC-03-2022 INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTRAS RELACIONADAS, AL PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA DE LAS GESTIONES DE 2017 A 2021.pdf
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17.- RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.pdf
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Auditoría Interna Gestión 2021
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Informes de Auditoría Interna (Publicado: 21 de Diciembre 2021)